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2017年度长春市审计局部门预算

发布时间:2017-02-14 00:00   来源:【字号:

2017年度长春市审计局部门预算

目  录


第一部分  部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 2017年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能
长春市审计局是依法维护国家的经济秩序,为提高财政资金使用效益,促进廉政建设保障国民经济和社会健康发展进行审计监督的机构,为一级预算管理单位。
其主要职责是:1、贯彻国家有关审计法律、法规和方针政策,研究制定我市地方性审计工作的有关政策、工作制度和管理办法,并对执行情况进行监督检查;2、向市政府和省审计厅报告工作,向市政府有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策法规、调控措施的建议;3、依据《中华人民共和国审计法》的规定,直接进行审计;4、向市政府和省审计厅提交市本级预算执行情况的审计结果报告,受市政府委托向市人大常委会提出市本级预算执行情况和其它财政收支的审计工作报告;5、组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查;组织实施对党政领导干部和市属国有企业及国有控股企业领导人员进行任期经济责任审计;组织、指导全市经济责任审计工作;依法受理被审计单位对审计机关审计决定的复议申请;6、与县(市)、区人民政府共同领导县(市)、区审计机关,协同办理县(市)、区审计机关负责人的任免事项;7、根据国家法律法规和有关规定,对国有重点大型企业和市级重点建设项目进行审计监督;组织对其它国有企业、国有资产占控股地位或主导地位的企业和市级建设项目的审计监督;8、承办市政府和省审计厅交办的其它工作任务。
二、机构设置及部门预算单位构成
根据上述职责,长春市审计局为政府机关的行政单位,2017年独立核算机构数1个,独立编制机构数1个,较上年无变化。其内设15个处室,设有办公室、人事处、机关党委、法制处、财金处、教科文卫处、行政政法处、社保处、经贸外资处、农审处、投资处、经责处、派出一处、派出二处、派出三处。现有163人,其中:在职人员105人,离退人员58人。

第二部分2017年度部门预算表

详见附表

第三部分2017年度部门预算情况说明

一、关于长春市审计局2017年度财政拨款收支总体情况说明
全年一般公共预算财政拨款总收入2170.12万元。一般公共预算财政拨款总支出2170.12万元。其中,(一)基本支出1570.12万元,(二)项目支出600万元:1、一般行政管理事务450万元;2、审计业务150万元。
二、关于长春市审计局2017年度一般公共预算支出情况说明
全年一般公共服务预算支出2170.12万元。其中,行政运行支出1570.12万元,一般行政管理事务支出450万元审计业务支出150万元。
三、关于长春市审计局2017年度一般公共预算基本支出情况说明
全年一般公共预算基本支出1570.12万元。其中,工资福利支出866.1万元,商品服务支出189.65万元,对个人和家庭的补助支出514.37万元。
四、关于长春市审计局2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况说明
全年因公出国(境)费用支出为0元;公务接待费支出2.97万元,比2016年减少0.15万元,主要原因是公务费基数减少;公务用车费用支出91万元,比2016年减少11万元,主要原因是:1、进一步加强管理2、异地审计项目减少。
五、关于长春市审计局2017年度部门收支总体情况说明
一般公共预算财政拨款收入2170.12万元;一般公共预算财政拨款支出2170.12万元,其中,一般公共服务支出行政运行1570.12万元,一般行政管理事务支出450万元,审计业务支出150万元。
六、关于长春市审计局2017年度部门收入总体情况说明
全年财政拨款收入2170.12万元。其中,一般公共服务行政运行1570.12万元,一般行政管理事务450万元,审计业务150万元。
七、关于长春市审计局2017年度部门支出情况说明
全年一般公共预算财政拨款支出2170.12万元。其中,一般公共服务支出行政运行1570.12万元,一般行政管理事务支出450万元,审计业务支出150万元。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年长春市审计局机关运行经费财政拨款预算支出1570.12万元,比2016年减少65.57万元,主要原因是在职人员减少6人,人员及相关经费减少。
(二)国有资产占用情况
2017年长春市审计局共有车辆17辆,均为一般公务用车。
(三)预算效绩情况说明
2017年长春市审计局实行部门预算效绩目标1个,涉及一般公共预算拨款450万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、机关运行费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开表17表.xls